CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCION DE ADMINISTRACCION FINANCIERA SELLAR CONFORME
DEPARTAMENTO DE COMPRAS LEY DE SELLOS CON $ ...........
SARMIENTO 877 - 6ø PISO (SELLADO NACIONAL)
C.P. 1041 - Capital Federal
TEL 4370-2361 FAX 4370-2276
BUENOS AIRES, 29 DE MARZO DE 2004 ORDEN DE COMPRA Nø 93/2004
EXPEDIENTE Nø 1.330.054/2003
SE¥OR(ES) MELENZANE S.A. CONVOCATORIA: CONTR.DIRECTA 288/2003
DIRECTORIO 5922 DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 2003
C.P.: 1440 - CAPITAL FEDERAL APROBADO POR RES. ADM.GRAL 135/2004
DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2004
T.E.: 682-8386 VTO. PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES
SIRVASE REMITIR A: DIRECCION DE INFORMATICA - AREA DE INSUMOS
CON DOMICILIO EN: DIVERSOS ORGANISMOS PREVIA CONSULTA
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:
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| | | | PRECIOS EN $ |
| RENGLON | CANTIDAD | DESCRIPCION |-------------------------------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | |
| 3 | 600 | Cartuchos de impresi¢n Hewlett Packard 610, negro, conte- | 109,97| 65.982,00|
| | | niendo cada pack un cartucho de 28 ml. | | |
| 4 | 120 | Cartuchos de impresi¢n Hewlett Packard 810, negro, conte- | 109,97| 13.196,40|
| | | niendo cada pack un cartucho de 25 ml. | | |
| 10 | 300 | Cartuchos de impresi¢n Hewlett Packard 600 color, conte- | 119,97| 35.991,00|
| | | niendo cada pack un cartucho. | | |
| 15 | 200 | Cartuchos de impresi¢n Epson LX-810, P/N 8750. | 14,69| 2.938,00|
| | | | |__________________|
| | | IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA: | | 118.107,40|
| | | | |__________________|
| | | | | NETO |
| | | SON: PESOS CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO SIETE CON 40 CVOS. | | |
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| | | FORMA DE PAGO: | | |
| | | ============ 10(DIEZ) DIAS HABILES FECHA DE PRESENTACION | | |
| | | DE FACTURA. | | |
| | | .| | |
| | | IMPORTANTE: | | |
| | | =========== | | |
| | | 1- Las entregas deber n realizarse dentro del radio de Capi-| | |
| | | tal Federal, previa consulta al Sr. Ram¢n F.Ra¤a, jefe | | |
| | | del Area de Insumos y Equipamientos, Cerrito 536, 1er. | | |
| | | piso, Tel./Fax 4379-1698/99. | | |
| | | 2- Los insumos deben ser originales de las marcas y n£meros | | |
| | | de partes solicitados para cada rengl¢n; nuevos, sin uso,| | |
| | | no se admitir n componentes reconstitu¡dos y/o recicla- | | |
| | | dos, debi‚ndose entregar en su caja original. Los mismos | | |
| | | deben responder en un todo en cuanto a sus especificacio-| | |
| | | nes recomendadas por la empresa proveedora de los equipos| | |
| | | Su envase de presentaci¢n podr ser individual o de dos | | |
| | | unidades cada uno ("twin pack"/"dual pack"). | | |
| | | 3- Aquellos elementos que especifiquen fecha de vencimiento | | |
| | | en su envase o embalaje,la misma no podr ser menor a los| | |
| | | 10 (diez) meses a partir de la fecha de entrega. | | |
| | | 4- Cada elemento deber estar identificado con una etiqueta | | |
| | | adhesiva, que indique la raz¢n social del Adjudicatario, | | |
| | | n£mero de la Orden de Compra y n£mero de remito correspon| | |
| | | diente. Dicha etiqueta deber estar colocada en alg£n | | |
| | | sector libre, de manera tal que permita visualizar los | | |
| | | elementos de seguridad, vigencia e identificaci¢n. | | |
| | | 5- Junto a cada lote entregado, el Adjudicatario deber | | |
| | | | | |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.
DURANTE LOS RECESOS JUDICIALES NO SE COMPUTARAN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA EFECTUAR DESCUENTOS POR PRONTO PAGO Y
ENTREGA DE LOS RENGLONES SOLICITADOS.