CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCION DE ADMINISTRACCION FINANCIERA SELLAR CONFORME
DEPARTAMENTO DE COMPRAS LEY DE SELLOS CON $ ...........
SARMIENTO 877 - 6 PISO (SELLADO NACIONAL)
C.P. 1041 - Capital Federal
TEL 4370-2291 FAX 4370-2374
BUENOS AIRES, 31 DE AGOSTO DE 2015 ORDEN DE COMPRA N 205/2015
EXPEDIENTE N 1.322.461/2014
SEOR(ES) SYSTEMSCORP S.A. CONVOCATORIA: LICIT. PRIVADA 106/2015
AV.ENTRE ROS 1699/1701/1703 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2015
C.P.: 1133 - CAPITAL FEDERAL APROBADO POR RES. ADM.GRAL 2.126/2015
DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2015
T.E.: 43055515 VTO. PLAZO DE ENTREGA: 999 DIAS CORRIDOS
SIRVASE REMITIR A: EDIFICIO LAVALLE 1240/50
CON DOMICILIO EN: LAVALLE 1240/50 - (1048) CAPITAL FEDERAL
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:
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| | | | PRECIOS EN $ |
| RENGLON | CANTIDAD | DESCRIPCION |-------------------------------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
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| 1 | 1 | Servicio de mantenimiento, actualizacin y garanta de fun- | 8.472,00| 8.472,00|
| | | cionamiento para dos (2) dispositivos f5 ASM BIG-IP 1600 | | |
| | | instalados en el edificio sito en Lavalle 1240, Capital Fe- | | |
| | | deral, a partir del 13 de Diciembre de 2015 o de la suscrip-| | |
| | | cin del acta de comienzo del servicio de mantenimiento, si | | |
| | | este fuera posterior, en un todo de acuerdo con las Especi- | | |
| | | ficaciones Generales, Planilla de Datos, Especificaciones | | |
| | | Tcnicas, Planilla de oferta, de Plazos y Servicios, Clau- | | |
| | | sulas Generales y Propuesta del Adjudicatario. | | |
| | | .| | |
| A| 1 | Idem, 1), durante el perodo comprendido entre el 1de Enero| 593.040,00| 593.040,00|
| | | de 2016 hasta el 30 de Noviembre de 2018. | | |
| | | .| | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 16.944,00 | | |
| B| 1 | Idem 1), perodo comprendido entre el 1 de Diciembre y el | 8.472,00| 8.472,00|
| | | 12 de Diciembre del 2018 hasta las 24:00 hs. | | |
| | | .| | |
| | | | |__________________|
| | | IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA: | | 609.984,00|
| | | | |__________________|
| | | | | NETO |
| | | SON: PESOS SEISCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUA- | | |
| | | TRO | | |
| | | | | |
| | | ORGANISMO SOLICITANTE: | | |
| | | ===================== | | |
| | | DIRECCIN DE SEGURIDAD INFORMATICA. | | |
| | | .| | |
| | | LUGAR DE SERVICIOS: | | |
| | | ================== | | |
| | | EDFICIO SITO EN LAVALLE 1240, CAPITAL FEDERAL, (VER PUNTO 6 | | |
| | | DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES). | | |
| | | .| | |
| | | DURACIN DEL CONTRATO: | | |
| | | ===================== | | |
| | | A PARTIR DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2015, POR EL TRMINO DE | | |
| | | TREINTA Y SEIS (36) MESES.- | | |
| | | .| | |
| | | IMPORTANTE: | | |
| | | =========== | | |
| | | ESTARN A CARGO DEL ADJUDICATARIO TODAS LAS EROGACIONES ORI-| | |
| | | | | |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.