CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCION DE ADMINISTRACCION FINANCIERA SELLAR CONFORME
DEPARTAMENTO DE COMPRAS LEY DE SELLOS CON $ ...........
SARMIENTO 877 - 6ų PISO (SELLADO NACIONAL)
C.P. 1041 - Capital Federal
TEL 4370-2291 FAX 4370-2374
BUENOS AIRES, 29 DE OCTUBRE DE 2020 ORDEN DE COMPRA Nų 262/2020
EXPEDIENTE Nų 1.521.795/2019
SE„OR(ES) INFORMATICA PALMAR SRL TEL: 4931-9338 CONVOCATORIA: LICIT. PRIVADA 304/2020
AGRELO 3026 DE FECHA 3 DE AGOSTO DE 2020
C.P.: 1221 - CAPITAL FEDERAL APROBADO POR RES. ADM.GRAL 1.960/2020
DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2020
T.E.: 49319775 VTO. PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS HABILES
SIRVASE REMITIR A: DIRECCION DE INFORMATICA - AREA DE INSUMOS
CON DOMICILIO EN: CERRITO 536 - ENTRE PISO - 1010 - CAPITAL FEDERAL
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:
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| | | | |
| | | | PRECIOS EN $ |
| RENGLON | CANTIDAD | DESCRIPCION |-------------------------------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | |
| 1 | 9 | Provisi¢n de Cleaning Cartridge LTO ULTRIUM. | 7.695,00| 69.255,00|
| 8 | 75 | Provisi¢n de Data Cartridge LTO Ultrium V 3Tb. | 3.696,00| 277.200,00|
| 9 | 63 | Provisi¢n de Data Cartridge LTO Ultrium VII 15Tb. | 10.738,00| 676.494,00|
| | | | |__________________|
| | | IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA: | | 1.022.949,00|
| | | | |__________________|
| | | | | NETO |
| | | SON: PESOS UN MILLON VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y | | |
| | | NUEVE | | |
| | | | | |
| | | ORGANISMO SOLICITANTE: | | |
| | | ====================== | | |
| | | DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA -AREA INSUMOS-, CERRITO Nų | | |
| | | 5236- C.A.B.A.. | | |
| | | TEL: 4124-4545. | | |
| | | . | | |
| | | LUGAR DE ENTREGA: | | |
| | | ================ .| | |
| | | SEGUN ANEXO I: LISTADO DE DESTINATARIOS. | | |
| | | .| | |
| | | GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: | | |
| | | SI EL IMPORTE DE ESTA O/C SUPERA LA SUMA DE $59.000. -DEBERA| | |
| | | REMITIR A LA DIRECCION GRAL.DE ADMIN.FINANCIERA LA PERTINEN-| | |
| | | TE GARANTIA DE ADJUDICACION POR EL 10% DEL MONTO ADJUDICADO | | |
| | | (RESOL.CM Nų 254/15 Y MODIFICATORIAS) LA MISMA DEBERA CON- | | |
| | | CRETARSE: HASTA LA SUMA DE $177.000.-EN EFECTIVO O MEDIANTE | | |
| | | PAGARE A SOLA FIRMA, LA QUE DEBERA ESTAR CERT. POR ENTIDAD | | |
| | | BANCARIA A MENOS QUE DICHO DOC.HUBIERA SIDO SUSCRIPTO ANTE | | |
| | | AUTORIDAD JUDICIAL QUE EXIGIERA LA ACREDITACION DE LA IDEN- | | |
| | | TIDAD Y VINCULO CON LA EMPRESA POR PARTE DEL FIRMANTE. | | |
| | | EL IMPORTE FALTANTE, HASTA CUBRIR EL REQUERIDO 10% SE PODRA | | |
| | | COMPLETAR MEDIANTE AVAL O POLIZA DE CAUCION (CON FIRMA CER- | | |
| | | TIFICADA ANTE ESCRIBANO PUBLICO) O FIANZA BANCARIA. LA RU- | | |
| | | BRICA DEL ESCRIBANO DE AMBITO PROVINCIAL, CERTIFICANTE DE | | |
| | | LAS FIRMAS DE LA POLIZA DE CAUCION, DEBERA ENCONTRARSE LE- | | |
| | | GALIZADA POR EL COLEGIO DE ESCRIBANO DE LA JURISDICCION. SI | | |
| | | EN EL PRESENTE CONTRATO SE HA ESTIPULADO EL PAGO ANTICIPADO | | |
| | | DE LA PROVISION O PRESTACION, DEBERA SER EXTENDIDA POR EL | | |
| | | 100% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO. LA DOCUMENTACION ARRIBA CI-| | |
| | | TADA DEBERA SER INGRESADA DENTRO DE LOS 8 DIAS CONTADOS A | | |
| | | PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA,BA-| | |
| | | | | |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.